今年以来,长顺县纪委监委立足“监督的再监督”职责定位,聚焦全县财务岗位人员及相关责任人廉洁履职情况开展专项监督,为守好公家“钱袋子”提供坚强纪律保障。
长顺县纪委监委制定对全县财务系统开展专项监督检查的工作方案,围绕资金支付、账户管理、银行印鉴和网银密钥使用与保管、备用金管存、合同履行、财务审核等6个方面,细化18项监督任务清单,并明确各县直单位(部门)、乡镇(街道)、工业园区、县属国企、医疗集团中心医院财务人员以及分管财务工作的班子成员为重点监督对象,确保专项监督目标清晰、重点突出。
此外,建立定期会商、问题共研、情况通报等机制,加强与财政、审计等部门的沟通对接,形成相互协作、同向发力的工作格局。运用“室组地”联动监督机制,组建5个专项监督检查组,通过调阅财务凭证、现场核对数据、深入走访核实等方式,对全县财务人员及相关责任人廉洁履职情况开展监督检查。截至目前,监督发现问题23个、问题线索10件,党纪政务处分10人,移送检察机关审查起诉1人,追赃挽损67.5万元。
(陈丽 冉启良)