连日来,遵义汇川区审计局组织人员到全区区属国有企业,围绕资产、负债、损益以及其他财务收支等内容实施专项审计。
审计组聚焦企业家底,重点核实国有企业资产、负债、损益等情况,全面准确反映资产增值保值情况,理清国有企业经营发展状况,深入分析收支盈亏原因,了解国有企业可持续经营能力。
同时,通过检查公司治理结构测试内控制度的健全性、有效性、合规性,助推企业规范运作。重点关注企业在固定资产投资、产业投资、股权投资等方面重大项目程序的合规合法性,审查是否存在违规决策或决策不当造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费等情况,防范政府投资领域风险隐患。
汇川区审计局相关负责人表示,下一步该局将根据在审计中发现的问题,认真剖析问题产生的本质原因,提出针对性、科学性审计建议,防范化解风险,促进完善国有企业管理约束机制,维护国有资产安全,推动企业深化改革和科学发展。 (黄玘佳)