遵义市汇川区审计局坚持以细化内审监督工作、加强内审监督指导、巡审联动抓内审,发现问题整改落实“三步走”,持续强化内部审计质效。
该局以《内部审计统计》《遵义市汇川区内部审计工作制度》为依托,抽查全区62家单位开展内审工作情况,抽查发现部分单位内部审计人员基本为兼职人员,内部审计工作开展受到一定制约。针对该状况,该局提出需进一步强化机构人员配备,因地制宜加强全区内部审计工作的合理化建议,细化内审监督工作,摸清底数。
根据前期内审工作调查结果,汇川区审计局加强内审监督指导,强化成果运用。每年重点选取两家单位内审项目进行监督检查,从内审程序、内审文书、内审档案、成果运用等方面给予指导,进一步规范相关部门单位内审行为,提升内审工作质量。
今年以来,该局已对4家单位共计8个内审问题下发整改督促函,及时指导、督促责任单位推进问题整改工作,目前已完成整改6个问题,2个问题正在整改中。 (黄玘佳)